索 引 号:572833550/2018-01482 主题分类:统计
发布机构:统计局 发文日期:2018年12月11日
名    称:2017年度桥西区统计局决算情况说明
文    号: 主 题 词:
 
2017年度桥西区统计局决算情况说明
 

一、部门职责及机构设置

部门职责:

1、承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、贯彻执行国家国民经济核算制度,组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查,核算全区生产总值,整理、测算和提供国民经济核算资料,监督管理全区国民经济核算工作。

3、组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务。

4、组织实施农林牧渔业、农业产值、农产品产量、农业产业化、工业、能源、社会、人口、工资、科技、消费、价格、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、省级工业园区主要经济指标、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、其他服务业、服务业个体户、对外经济和旅游、民营经济、成品油流通、城市社会经济基本情况、社会经济基本情况、乡村社会经济、资源环境、境外来中国大陆工作专家、服务业财务、规模以下工业抽样、企业(集团)、城镇和农村住户、经济社会重点问题等统计调查,收集、汇总、整理和提供统计数据。

5、组织实施社会发展水平、经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、资源循环利用、妇女儿童、企业景气等统计监测,收集、整理和提供统计数据。

6、对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、组织管理、审批(备案)各部门、各统计调查项目、调查计划、调查方案;组织管理全区统计登记工作;指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设;组织建立统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

8、承办区政府交办的其他事项。 

机构设置

邢台市桥西区XX部门机构设置情况:

 

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

邢台市桥西区统计局(机关)

行政

正科级

财政拨款

邢台市桥西区普查中心

事业

副科级

财政拨款

邢台市桥西区农村经济调查队

事业

正股级

财政拨款

 

二、部门决算情况说明

1、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年部门决算收入总计226.86万元,决算支出总计216.23万元。2016年相比,决算收支总计分别增加23.72万元14.35万元同比分别增长11.7%7.1%。决算收入总计中,含年初结转和结余11.85万元;决算支出总计中,含年末结转和结余22.49万元。

2、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计226.86万元,决算支出总计216.23万元。其中:财政拨款收入226.86万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下:

财政拨款收入226.86万元。是当年区级财政安排的资金。较2016年决算增加23.72万元,增长11.7%,主要原因是较上年增加了“全国第四次经济普查”项目“增资”项目,财政拨款收入增加。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计216.23万元,其中:基本支出198.93万元,占92.0%;项目支出17.3万元,占8.0%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

本部门2017年度财政拨款收入决算总计226.86万元,财政拨款支出决算总计216.23万元。与2016年相比,收支总计增加38.07万元,增长9.4%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余11.85万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余  22.49万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出决算为216.23万元,与2016年相比,财政拨款支出增加14.35万元,增长7.1 %。其中:基本支出198.93万元;项目支出17.3万元。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出198.93万元,支出具体情况如下:

1、工资福利支出132.71万元,较2016年决算数增加12.87万元,增长10.8%,主要是人员工资标准调整和增加机关养老保险和职业年金缴费支出相应增加。

2、商品和服务支出31.86万元,较2016年决算数减少12.62万元,减少28.4,主要原因是办公费支出减少

3、对个人和家庭的补助支出34.35万元,较2016年决算数增加  17.71万元,增长106.4%,主要原因是奖励金标准调增,支出相应增加。

4、其他资本性支出0万元。

六、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费支出0.1453万元,其中因公出国出境0万元,公务车运行及维护0万元,其中公务用车购置0万元,运维费0万元;公务接待0.1453万元;比2016年决算减少0.5747万元,原因是我单位严格执行八项规定以及中央地方各级制定的相关公务用车及公务接待方面的规定。控制各项支出,比上一年度有所下降,保持只减不增。

七、绩效预算信息

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二)预算项目绩效评价开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

(三)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施:一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

八、2017年度其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2017年本部门机关运行经费支出31.86万元,比2016年决算减少12.62万元,下降28.37%,主要原因为办公经费及公务用车经费减少

(二)政府采购支出情况

2017年,本部门安排政府采购0万元。其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。

(三)国有资产占用情况

截止到2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车  辆;单位价值 50 万元以上通用设备  台(套),单价100万元以上专用设备  台(套)。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他需说明事项

  无其他需说明事项

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